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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 20020 Data de lançamento: 09/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CANALETA COM FITA ADESIVA BARRA 2 M 5,41 54,10
2.00 JOELHO P/ CANALETA EXTERNO 0,77 1,54
2.00 JOELHO P/ CANALETA 90 GRAUS 0,77 1,54
2.00 FITA ISOLANTE 20 M 5,61 11,22
4.00 CHAVE 1T 6,78 27,13
10.00 CAIXA SOBREPOR 4 SAIDAS P/ CANALETAS 2,70 27,00
20.00 BUCHA ANEL D-6 0,05 1,00
20.00 FIO FLEXIVEL 2,5 MM - AZUL 1,21 24,20
20.00 FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERDE 1,21 24,20
20.00 FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERMELHO 1,21 24,20
20.00 PARAFUSO 4,0 x 45 0,15 3,00
4.00 LAMPADA 9W/10 W LED 12,50 50,00
4.00 CONJUNTO TOMADA DUPLA C/ ESPELHO 9,74 38,94
10.00 CONJUNTO TOMADA C/ PLACA UNIVERSAL 5,89 58,85
10.00 LAMPADA TUBO LED 20 W 19,90 199,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2019 CANALETA COM FITA ADESIVA BARRA 2 M JOELHO P/ CANALETA EXTERNO JOELHO P/ CANALETA 90 GRAUS FITA ISOLANTE 20 M CHAVE 1T CAIXA SOBREPOR 4 SAIDAS P/ CANALETAS BUCHA ANEL D-6 FIO FLEXIVEL 2,5 MM - AZUL FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERDE FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERMELHO PARAFUSO 4,0 x 45 LAMPADA 9W/10 W LED CONJUNTO TOMADA DUPLA C/ ESPELHO CONJUNTO TOMADA C/ PLACA UNIVERSAL LAMPADA TUBO LED 20 W 545,92
09/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 10893 545,92
24/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20020/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 545,92
TOTAL 545,92 545,92 545,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.