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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 20252 Data de lançamento: 11/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.000 FLYERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE COMPROVANTE 3152 EM ANEXO 0,00 308,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1.000 FLYERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE COMPROVANTE 3152 EM ANEXO 308,80
11/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 3152 308,80
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20252/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 308,80
TOTAL 308,80 308,80 308,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.