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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091

Dados do Empenho
Número do empenho: 20256 Data de lançamento: 14/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 136 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 397/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE MARCENARIA, INCLUINDO PINTURA, RECORTE EM MADEIRA, REFORMA E FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ATIVIDADES ARTESANAIS 7.826,00 7.826,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2019 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 397/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE MARCENARIA, INCLUINDO PINTURA, RECORTE EM MADEIRA, REFORMA E FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ATIVIDADES ARTESANAIS 7.826,00
22/11/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:2019079 3.913,00
03/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019079 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20256/2019 - REF. 19/10 A 18/11/2019 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608 3.913,00
18/12/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:2019081 3.913,00
06/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019081 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 20256/2019 - REF.PERIODO DE 19/11 A 18/12/2019 ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608 3.913,00
TOTAL 7.826,00 7.826,00 7.826,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.