| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
| Número do empenho: | 20394 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 280,00 | ||
| 15/10/2019 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 280,00 | ||
| 21/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20394/2019 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||