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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20495 Data de lançamento: 15/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
47.85 CANTONEIRA 4,40 210,54
6.00 FERRO CHATO 5,00 30,00
2.10 DOBRA ESPECIAL CH 14 7,00 14,71
61.20 DOBRA ESPECIAL CH 22 5,47 334,52
41.65 FERRO REDONDO 1/2 4,32 180,00
16.80 FERRO REDONDO 3/8 5,00 84,00
26.40 TUBO RD 1.1/2x1.20 6,14 162,19
13.40 TUBO RD 5/8x1.20 6,64 89,00
82.50 TUBO RT 20x30x1.20 6,05 498,99
16.56 FERRO TEE 1/8x3/4 5,80 96,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2019 CANTONEIRA FERRO CHATO DOBRA ESPECIAL CH 14 DOBRA ESPECIAL CH 22 FERRO REDONDO 1/2 FERRO REDONDO 3/8 TUBO RD 1.1/2x1.20 TUBO RD 5/8x1.20 TUBO RT 20x30x1.20 FERRO TEE 1/8x3/4 1.700,00
15/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 093.712 1.700,00
25/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20495/2019 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.