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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20517 Data de lançamento: 16/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO SUPER BONDER 2 G 5,50 5,50
1.00 BROCA 10 13,50 13,50
1.00 CABO CAVADEIRA 13,00 13,00
1.00 CABO ENXADA 13,00 13,00
1.00 CABO ENXADA PLASTICO 23,00 23,00
1.00 CAVADEIRA PANDOLFO 18,00 18,00
1.00 CHAVE MANDRIL 1/2 9,90 9,90
1.00 COLHER PEDREIRO 32,00 32,00
2.00 DOBRADIÇA PORTÃO 30,00 60,00
1.00 MARRETA 2 KG 74,00 74,00
1.00 PÉ DE CABRA 42,00 42,00
1.00 TLHADEIRA 12 " 23,00 23,00
2.00 TRENA 5 M 22,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2019 ADESIVO SUPER BONDER 2 G BROCA 10 CABO CAVADEIRA CABO ENXADA CABO ENXADA PLASTICO CAVADEIRA PANDOLFO CHAVE MANDRIL 1/2 COLHER PEDREIRO DOBRADIÇA PORTÃO MARRETA 2 KG PÉ DE CABRA TLHADEIRA 12 " TRENA 5 M 370,90
16/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 6671 370,90
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20517/2019 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 370,90
TOTAL 370,90 370,90 370,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.