| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE ESPORTIVA SAO CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 20580 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REWTITUIÇÃO DE 02 TAXAS A SOCIEDADE ESPORTIVA SÃO CRISTOVÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 390,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | REWTITUIÇÃO DE 02 TAXAS A SOCIEDADE ESPORTIVA SÃO CRISTOVÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 390,72 | ||
| 17/10/2019 | REWTITUIÇÃO DE 02 TAXAS A SOCIEDADE ESPORTIVA SÃO CRISTOVÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 390,72 | ||
| 14/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20580/2019 SOCIEDADE ESPORTIVA SAO CRISTOVAO - 3860 | 390,72 | ||
| TOTAL | 390,72 | 390,72 | 390,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||