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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 20596 Data de lançamento: 17/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á EQUIPE TÉCNICA DO TCE/RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 200,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2019 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á EQUIPE TÉCNICA DO TCE/RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 200,01
17/10/2019 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 16.10.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO Á EQUIPE TÉCNICA DO TCE/RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 200,01
22/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20596/2019 JONATHAN CARVALHO - 83205 200,01
TOTAL 200,01 200,01 200,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.