| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 
| Número do empenho: | 20630 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESSOSTATO 4 VIAS | 110,00 | 110,00 | 
| 1.00 | GAS R-134 TETRAFLUORETHANO | 140,00 | 140,00 | 
| 1.00 | NUCLEO VALV. C/ ROSCA | 14,00 | 14,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | PRESSOSTATO 4 VIAS GAS R-134 TETRAFLUORETHANO NUCLEO VALV. C/ ROSCA | 264,00 | ||
| 17/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6109 | 264,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20630/2019 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||