Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
20647 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
256.50 |
TULE 2,4 LARGURA 100% POLIESTER |
6,20 |
1.590,30 |
10.00 |
TECIDO XADRES C/ VERMELHO 100% ALGODÃO |
29,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2019 |
TULE 2,4 LARGURA 100% POLIESTER TECIDO XADRES C/ VERMELHO 100% ALGODÃO |
1.880,30 |
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17/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 073 |
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1.880,30 |
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30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20647/2019
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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1.880,30 |
TOTAL |
1.880,30 |
1.880,30 |
1.880,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.