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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 20649 Data de lançamento: 17/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 LIVRETOS REF. FEIRA DO LIVRO 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2019 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 500 LIVRETOS REF. FEIRA DO LIVRO 2.000,00
17/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 3149 2.000,00
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20649/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 1.920,20
19/11/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 20649/2019 79,80
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 19/11/2019 79,80 Lançada
TOTAL   79,80