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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 20822 Data de lançamento: 21/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 196,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2019 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 196,03
21/10/2019 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 OUTUBRO/2019 NO TRANSPORTE DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 196,03
23/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20822/2019 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 196,03
TOTAL 196,03 196,03 196,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.