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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 20882 Data de lançamento: 21/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELÉ AUXILIAR 75,00 75,00
1.00 FITA ISOLANTE 10,00 10,00
2.00 FUSÍVEL DE LAMINA 5,00 10,00
2.00 LAMPADA H4 24V 75/70 W 40,00 80,00
2.00 PRISIONEIRO 6/8/10 MM 15,00 30,00
2.00 LAMPADA BASE VIDRO MED 24V 5W 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2019 RELÉ AUXILIAR FITA ISOLANTE FUSÍVEL DE LAMINA LAMPADA H4 24V 75/70 W PRISIONEIRO 6/8/10 MM LAMPADA BASE VIDRO MED 24V 5W 245,00
21/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 3989 245,00
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20882/2019 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 245,00
TOTAL 245,00 245,00 245,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.