| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. | 
| Número do empenho: | 20944 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI REFERENTE AO MES 10/2019 | 0,00 | 724,58 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI REFERENTE AO MES 10/2019 | 724,58 | ||
| 21/10/2019 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI REFERENTE AO MES 10/2019 | 724,58 | ||
| 12/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20944/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 724,58 | ||
| TOTAL | 724,58 | 724,58 | 724,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||