Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21029 |
Data de lançamento: |
22/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE SEGURO DE CAMINHÃO PLACAS IZN-8C18 CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
3.478,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2019 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE CAMINHÃO PLACAS IZN-8C18 CFE APÓLICE EM ANEXO |
3.478,55 |
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22/10/2019 |
DESPESA REFERENTE SEGURO DE CAMINHÃO PLACAS IZN-8C18 CFE APÓLICE EM ANEXO |
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3.478,55 |
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30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21029/2019
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 |
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3.478,55 |
TOTAL |
3.478,55 |
3.478,55 |
3.478,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.