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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2109 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-4466 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 67,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-4466 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 67,72
07/02/2019 SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-4466 CFE COMPROVANTE EM ANEXO 67,72
08/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2019 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 67,72
TOTAL 67,72 67,72 67,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.