Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21320 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE PRODUÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL FREDRICO EM LUZ CFE COMPROVANTE 074 EM ANEXO |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
DESPESA REFERENTE PRODUÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL FREDRICO EM LUZ CFE COMPROVANTE 074 EM ANEXO |
2.500,00 |
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28/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 074 |
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2.500,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21320/2019
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 - 97818 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.