| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 21425 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL SMEC - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 | 0,00 | 6.658,28 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 | 6.658,28 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2019 | 6.658,28 | ||
| 31/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21425/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 6.658,28 | ||
| TOTAL | 6.658,28 | 6.658,28 | 6.658,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||