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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 22098 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR OFICINA DE ATUALIZAÇÃPO DO CUIDADO INTEGRAL DAS PVHIV CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 328,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR OFICINA DE ATUALIZAÇÃPO DO CUIDADO INTEGRAL DAS PVHIV CFE COMPROVANTES EM ANEXO 328,85
01/11/2019 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR OFICINA DE ATUALIZAÇÃPO DO CUIDADO INTEGRAL DAS PVHIV CFE COMPROVANTES EM ANEXO 328,85
14/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22098/2019 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249 328,85
TOTAL 328,85 328,85 328,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.