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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22222 Data de lançamento: 05/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FLYERS REF. "FÓRUM PERMANENTE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA" 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2019 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FLYERS REF. "FÓRUM PERMANENTE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA" 300,00
05/11/2019 LIQUIDAÇÃO NT 587 300,00
20/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22222/2019 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 294,00
20/11/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 22222/2019 6,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 20/11/2019 6,00 Lançada
TOTAL   6,00