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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 22355 Data de lançamento: 07/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 LIVRETOS DE DIVULGAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS DE FW 2.270,00 2.270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2019 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1000 LIVRETOS DE DIVULGAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS DE FW 2.270,00
07/11/2019 LIQUIDAÇÃO NT 3190 2.270,00
13/11/2019 ESTORNO LIQ EMPENHO -2.270,00
13/11/2019 PROJETO ATIVIDADE -2.270,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.