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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 22385 Data de lançamento: 07/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: INCENTIVO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA SPRAY AZUL 350 ML 18,90 18,90
1.00 TINTA SPRAY ESCURA 400 ML 16,50 16,50
2.00 TINTA SPRAY CROMADO 350 ML 19,54 39,08
2.00 TINTA SPRAY AMARELO 350 ML 16,50 33,00
2.00 TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 350 ML 16,50 33,00
2.00 TINTA SPRAY ROSA 350 16,50 33,00
2.00 TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 350 ML 16,50 33,00
2.00 TINTA SPRAY VERDE 350 ML 16,50 33,00
2.00 TINTA SPRAY LARANJA 350 ML 16,50 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2019 TINTA SPRAY AZUL 350 ML TINTA SPRAY ESCURA 400 ML TINTA SPRAY CROMADO 350 ML TINTA SPRAY AMARELO 350 ML TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 350 ML TINTA SPRAY ROSA 350 TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 350 ML TINTA SPRAY VERDE 350 ML TINTA SPRAY LARANJA 350 ML 272,48
07/11/2019 LIQUIDAÇAÕ NT 4662 272,48
26/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22385/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 272,48
TOTAL 272,48 272,48 272,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.