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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 22592 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 374,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 374,00
11/11/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 NOVEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 374,00
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22592/2019 LOCIVAL AZEVEDO DOS SANTOS - 51651 374,00
TOTAL 374,00 374,00 374,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.