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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 22688 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR EVENTO TA NA MESA COM GOVERNADOR NA FEDERASUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 0,00 672,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 1.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR EVENTO TA NA MESA COM GOVERNADOR NA FEDERASUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 672,00
18/11/2019 1.5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 19,20 NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR EVENTO TA NA MESA COM GOVERNADOR NA FEDERASUL E,ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 672,00
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22688/2019 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 672,00
TOTAL 672,00 672,00 672,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.