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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 22689 Data de lançamento: 18/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 13.11.2019 NA INOVA RS-REUNIÃO COMITE ESTRATÉGICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 53,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2019 DESPESA ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 13.11.2019 NA INOVA RS-REUNIÃO COMITE ESTRATÉGICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 53,50
18/11/2019 DESPESA ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 13.11.2019 NA INOVA RS-REUNIÃO COMITE ESTRATÉGICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 53,50
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22689/2019 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 53,50
TOTAL 53,50 53,50 53,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.