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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22767 Data de lançamento: 19/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: INCENTIVO AO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO FRASCO PLASTICO 175 G 13,91 13,91
4.00 AREIA MÉDIA 141,75 567,00
6.00 CIMENTO 50 KG 33,60 201,60
2.00 JOELHO 90 SOLD 2,05 4,10
2.00 LUVA SOLD 32 1,65 3,30
3.00 TELA SOLD. PAINEL 2,45x6 P/ LAGE 166,11 498,33
3.00 TRELIÇA 12 MTS 92,26 276,79
12.00 TUBO SOLD. 32 7,37 88,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2019 ADESIVO FRASCO PLASTICO 175 G AREIA MÉDIA CIMENTO 50 KG JOELHO 90 SOLD LUVA SOLD 32 TELA SOLD. PAINEL 2,45x6 P/ LAGE TRELIÇA 12 MTS TUBO SOLD. 32 1.653,48
19/11/2019 LIQUIDAÇÃO NT 15814 1.653,48
11/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22767/2019 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 1.653,48
TOTAL 1.653,48 1.653,48 1.653,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.