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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANISIA M BARBOSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23089 Data de lançamento: 22/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VERNIZ 37 ML 8,00 8,00
8.00 PASTA GOLD FIX. 20 ML 41,50 332,00
3.00 STENCIL 2,40 7,20
10.00 CORDÃO SÃO FRANCISCO 5 MM 2 MT 2,00 20,00
2.00 TINTA ACRILICA PARA TELA 100 ML 16,00 32,00
2.00 TINTA PVA DAIARA 500 ML 25,30 50,60
3.00 TINTA ACRILICA 250 ML 35,00 105,00
2.00 PINCEL Nº 24 25,50 51,00
2.00 MASSA DE BISCUIT NATURAL 1 KG 28,50 57,00
7.00 TINTA PVA 80 ML 6,30 44,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2019 VERNIZ 37 ML PASTA GOLD FIX. 20 ML STENCIL CORDÃO SÃO FRANCISCO 5 MM 2 MT TINTA ACRILICA PARA TELA 100 ML TINTA PVA DAIARA 500 ML TINTA ACRILICA 250 ML PINCEL Nº 24 MASSA DE BISCUIT NATURAL 1 KG TINTA PVA 80 ML 706,90
22/11/2019 LIQUIDAÇÃO NT 026.884.003 706,90
03/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23089/2019 ANISIA M BARBOSA ME - 84211 706,90
TOTAL 706,90 706,90 706,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.