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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANA DA SILVA MILANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 23117 Data de lançamento: 25/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 DE NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO MÓDULO I-ESUS. 0,00 411,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 DE NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO MÓDULO I-ESUS. 411,00
25/11/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 28,29 DE NOVEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO MÓDULO I-ESUS. 411,00
26/11/2019 estorno liquidação empenho -411,00
26/11/2019 CANCELAMENTO VIAGEM -411,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.