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Última atualização realizada em 10/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 23216 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 0,00 204,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 204,62
26/11/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2019 204,62
27/11/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23216/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 204,62
TOTAL 204,62 204,62 204,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.