| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 23270 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS DE PESSOAL - 40% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 | 0,00 | 606,21 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 | 606,21 | ||
| 26/11/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2019 | 606,21 | ||
| 27/11/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23270/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 606,21 | ||
| TOTAL | 606,21 | 606,21 | 606,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||