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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 23324 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CAPS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: CAPS - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 0,00 2.846,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO NOVEMBRO 2019 2.846,49
26/11/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2019 2.846,49
27/11/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23324/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 2.846,49
TOTAL 2.846,49 2.846,49 2.846,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.