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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GARCIA SINALIZAÇÕES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23495 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: SINALIZAÇOES DE TRANSITOS
Fonte de Recurso: ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 138 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contrato administrativo nº 482/2019 para contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e repintura da sinalização horizontal, no perímetro urbano deste município 19.700,00 19.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 contrato administrativo nº 482/2019 para contratação de empresa para prestar serviços de limpeza e repintura da sinalização horizontal, no perímetro urbano deste município 19.700,00
20/12/2019 GABRIEL G.LAMONATTO - CHEFE DE TRANSITO CFE NFSE:2019350 13.112,32
27/12/2019 GABRIEL G.LAMONATTO CHEFE DE TRANSITO CFE NFSE:2019360 5.655,87
27/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019350 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 23495/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARCIA SINALIZAÇÕES EIRELI ME - 100458 11.039,26
27/12/2019 Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23495/2019 630,70
27/12/2019 Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23495/2019 1.442,36
31/12/2019 CFE. TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 482/2019 - SUPRESSÃO. -931,81
06/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019360 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 23495/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARCIA SINALIZAÇÕES EIRELI ME - 100458 4.761,68
06/01/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23495/2019 272,05
06/01/2020 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23495/2019 622,14
TOTAL 18.768,19 18.768,19 18.768,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 27/12/2019 630,70 4656/2019 Lançada
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES 27/12/2019 1.442,36 4656/2019 Lançada
ISS - LIVRE 06/01/2020 272,05 4757/2019 Lançada
INSS - LIVRE 06/01/2020 622,14 4757/2019 Lançada
TOTAL   2.967,25