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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23592 Data de lançamento: 27/11/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 74 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 Colchonetes: Dimensões: ( 1,50 x 0, 80cm largura x 0,12 cm de altura/espuma D 20), com revestimento impermeável em napa (courvim), com tecido resistente a derramamento de líquido. Respiros laterais com fechamento em zíper. 70,50 4.935,00
6.00 Colchão de espuma para berço D18, revestimento em tecido 100%, poliéster e outro lado plástico impermeável;Peso suportado 50 Kg; Peso: 1,40kg; Largura 70,00 cm; Altura: 10,00cm; Profundidade: 130,00cm, colchão certificado pelo Inmetro. 96,00 576,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2019 Colchonetes: Dimensões: ( 1,50 x 0, 80cm largura x 0,12 cm de altura/espuma D 20), com revestimento impermeável em napa (courvim), com tecido resistente a derramamento de líquido. Respiros laterais com fechamento em zíper. Colchão de espuma para berço D18, revestimento em tecido 100%, poliéster e outro lado plástico impermeável;Peso suportado 50 Kg; Peso: 1,40kg; Largura 70,00 cm; Altura: 10,00cm; Profundidade: 130,00cm, colchão certificado pelo Inmetro. 5.511,00
18/12/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:5147 576,00
18/12/2019 EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL.CFE DANFE:5054 4.935,00
06/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23592/2019 IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 85946 5.511,00
TOTAL 5.511,00 5.511,00 5.511,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.