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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23902 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 GAZE 10x10 13 FIOS C10 UN 3,00 30,00
1.00 ATADURA 20 CM 5,20 5,20
1.00 ATADURA 12 CM 2,10 2,10
13.00 ATADURA 6 CM 1,00 13,00
1.00 ESPARADRAPO 10x4,5 C/ CAPA 16,00 16,00
1.00 FITA MICROPOROSA 50 MMx10 M 10,00 10,00
12.00 ATADURA 10 CM 1,65 19,80
12.00 ATADURA 15 CM 1,75 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 GAZE 10x10 13 FIOS C10 UN ATADURA 20 CM ATADURA 12 CM ATADURA 6 CM ESPARADRAPO 10x4,5 C/ CAPA FITA MICROPOROSA 50 MMx10 M ATADURA 10 CM ATADURA 15 CM 117,10
03/12/2019 LIQUIDAÇÃO NT 3317 117,10
17/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23902/2019 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 117,10
TOTAL 117,10 117,10 117,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.