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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 23990 Data de lançamento: 06/12/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APOIO FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: TERMO DE CONVÊNIO No 06/2018
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
V TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO No 006/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN E A SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBNRO/2019 0,00 60.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2019 V TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO No 006/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN E A SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBNRO/2019 60.000,00
09/12/2019 MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE NFSE:201926444 30.000,00
12/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:201926444 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 23990/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 30.000,00
30/12/2019 MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE NFSE:201926734 30.000,00
09/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:201926734 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 23990/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 30.000,00
TOTAL 60.000,00 60.000,00 60.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.