| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JEAN RICARDO FAVARETTO |
| Número do empenho: | 24188 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA DA URI QUE ESTÁ TRABALHANDO NO PROJETO ERS 591 NO DIA 14.11.2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA DA URI QUE ESTÁ TRABALHANDO NO PROJETO ERS 591 NO DIA 14.11.2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 115,00 | ||
| 09/12/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA DA URI QUE ESTÁ TRABALHANDO NO PROJETO ERS 591 NO DIA 14.11.2019 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 115,00 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24188/2019 JEAN RICARDO FAVARETTO - 102083 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||