Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
24286
Data de lançamento:
11/12/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE F.WESTPHALEN DURANTE 21 DIAS DO MES DEZEMBRO/2019
0,00
5.763,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2019
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE F.WESTPHALEN DURANTE 21 DIAS DO MES DEZEMBRO/2019
5.763,45
11/12/2019
FATURA REFERENTE AO PROTOCOLO DE AÇÃO CONJUNTA COM A SUSEPE PARA UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PRESÍDIO ESTADUAL DE F.WESTPHALEN DURANTE 21 DIAS DO MES DEZEMBRO/2019
5.763,45
23/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24286/2019
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681
5.763,45
TOTAL
5.763,45
5.763,45
5.763,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.