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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 24620 Data de lançamento: 18/12/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 0,00 45.035,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2019 REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 45.035,84
18/12/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2019 45.035,84
23/12/2019 Pagamento de Empenho 24620/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 45.035,84
TOTAL 45.035,84 45.035,84 45.035,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.