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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 24923 Data de lançamento: 18/12/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 11/2019 1.117,46 1.117,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2019 TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 11/2019 1.117,46
20/12/2019 MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFSE:2019078 1.117,46
23/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24923/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 972,08
23/12/2019 Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24923/2019 122,92
23/12/2019 Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24923/2019 22,46
23/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24923/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 86,04
23/12/2019 Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24923/2019 36,88
23/12/2019 Cfe. estorno de INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Empenho 24923/2019 -122,92
TOTAL 1.117,46 1.117,46 1.117,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES 23/12/2019 122,92
ISS - FORNECEDORES 23/12/2019 22,46 Lançada
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES 23/12/2019 36,88 Lançada
TOTAL   182,26