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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 25059 Data de lançamento: 20/12/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES 12/2019 0,00 134,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2019 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES 12/2019 134,68
20/12/2019 TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES 12/2019 134,68
26/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25059/2019 OI S. A. - 54520 134,68
TOTAL 134,68 134,68 134,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.