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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2685 Data de lançamento: 19/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2720 DA FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E FATURAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 0,00 153,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2019 TARIFA TELEFÔNICA 3744-2720 DA FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E FATURAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 153,48
19/02/2019 TARIFA TELEFÔNICA 3744-2720 DA FARMACIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS E FATURAMENTO REFERENTE AO MES 02/2019 153,48
25/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2685/2019 OI S. A. - 54520 153,48
TOTAL 153,48 153,48 153,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.