Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2778 |
Data de lançamento: |
19/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ASSIS BRASIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1326/2019 EM ANEXO |
0,00 |
2.285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA ASSIS BRASIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1326/2019 EM ANEXO |
2.285,00 |
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19/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 108 |
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2.285,00 |
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12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2019
MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 |
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2.239,30 |
12/03/2019 |
Cfe. ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, retido no Pagamento do Empenho 2778/2019 |
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45,70 |
TOTAL |
2.285,00 |
2.285,00 |
2.285,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA |
12/03/2019 |
45,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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45,70 |
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