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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2789 Data de lançamento: 19/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS IVK-7658 CFE ORDEM DE COMPRA No 1338/2019 EM ANEXO 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACAS IVK-7658 CFE ORDEM DE COMPRA No 1338/2019 EM ANEXO 160,00
19/02/2019 LIQUIDAÇÃO NT 125 160,00
06/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2019 ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 156,78
06/03/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2789/2019 3,22
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 06/03/2019 3,22 Lançada
TOTAL   3,22