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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2869 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 122 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 12 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1381/2019 EM ANEXO 0,00 3.979,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 AQUISIÇÃO DE 12 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1381/2019 EM ANEXO 3.979,80
20/02/2019 LIQUIDAÇÃO NT 603 3.979,80
08/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2019 34 GÁS LTDA EPP - 98052 3.979,80
TOTAL 3.979,80 3.979,80 3.979,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.