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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2895 Data de lançamento: 20/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E,DO POSTO DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1403/2019 EM ANEXO 0,00 200,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2019 AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E,DO POSTO DO BAIRRO APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 1403/2019 EM ANEXO 200,50
20/02/2019 LIQUIDAÇÃO NT 519 200,50
11/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2895/2019 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 200,50
TOTAL 200,50 200,50 200,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.