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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 10:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2938 Data de lançamento: 21/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa: DESPESAS DO CRAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1431/2019 EM ANEXO 0,00 122,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1431/2019 EM ANEXO 122,49
21/02/2019 LIQUIDAÇÃO NT 8440 122,49
08/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2019 SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 38,19
08/03/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2938/2019 84,30
TOTAL 122,49 122,49 122,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - FORNECEDORES 08/03/2019 84,30 Lançada
TOTAL   84,30