| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BERTOLETTI METALMECANICA LTDA ME | 
| Número do empenho: | 2949 | Data de lançamento: | 21/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM ADEQUAÇÃO DA CARROCERIA PRANCHA PEQUENA DE CAMINHÃO PLACAS IBN-7634 CFE ORDEM DE COMPRA No 1442/2019 EM ANEXO | 0,00 | 2.200,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM ADEQUAÇÃO DA CARROCERIA PRANCHA PEQUENA DE CAMINHÃO PLACAS IBN-7634 CFE ORDEM DE COMPRA No 1442/2019 EM ANEXO | 2.200,00 | ||
| 21/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 465 | 2.200,00 | ||
| 12/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2949/2019 BERTOLETTI METALMECANICA LTDA ME - 474 | 2.103,20 | ||
| 12/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2949/2019 | 96,80 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 12/03/2019 | 96,80 | Lançada | |
| TOTAL | 96,80 |