| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 22/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019 | 0,00 | 4.300,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2019 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019 | 4.300,12 | ||
| 22/02/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2019 | 4.300,12 | ||
| 26/02/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3001/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 4.300,12 | ||
| 26/02/2019 | REF. AJUSTES DE VALORES NO SISTEMA CONTABIL | -0,02 | ||
| 26/02/2019 | REF. AJUSTES DE VALORES NO SISTEMA CONTABIL | -0,02 | ||
| 26/02/2019 | REF. AJUSTES DE VALORES NO SISTEMA CONTABIL | -0,02 | ||
| TOTAL | 4.300,10 | 4.300,10 | 4.300,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||