| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 302 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.01.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 214,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.01.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 214,00 | ||
| 16/01/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 14.01.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 214,00 | ||
| 22/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 | 214,00 | ||
| TOTAL | 214,00 | 214,00 | 214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||