Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2019 |
28.281,72 |
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22/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2019 |
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28.281,72 |
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22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - HUMBERTO POSSAMAI, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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60,00 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - KAROLINE PANOSSO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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100,00 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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186,33 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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296,73 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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368,00 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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633,86 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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680,06 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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1.168,35 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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1.442,43 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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1.859,15 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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3.821,40 |
22/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.TRANSP.ESCOLAR |
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4.065,00 |
26/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3126/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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13.600,41 |
TOTAL |
28.281,72 |
28.281,72 |
28.281,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.